
10月17日,省審計廳赴水控集團部署開展2021年度財務收支審計工作,省審計廳黨組成員、副廳長、企業審計局局長孫翔出席會議并講話,集團黨委書記、董事長馮志君作表態發言,集團黨委副書記、副董事長、總經理蘭康杰介紹了集團基本情況和2021年財務收支情況。省審計廳審計組其他成員,集團公司總會計師曹志剛,總法律顧問馬愛龍,相關部室、子公司負責人參加會議。
省審計廳企業審計局副局長劉明秀講解了本次審計目標和審計重點內容,省審計廳企業審計組相關人員宣讀了審計通知書。水資源公司、水工局集團公司負責人代表二級公司發言。
孫翔在講話中強調了國有企業財務收支審計的重要意義及本次財務收支審計的重點,指出了省屬國企面臨的問題和風險,并就做好本次財務收支審計提出了要求:一是省屬國企要適應國有企業審計新常態。要深刻認識加強企業審計必要性,主動適應國有企業審計常態化,審計機構專業化,審計項目制度化。二是省屬國企要配合好審計工作的開展。要做到理解到位、資料到位、解釋到位和整改到位。三是審計組要科學開展審計。要準確把握審計目標,善于換位思考,處理好監督與服務的關系,提高工作效率,高質量完成審計任務。
馮志君在表態發言中強調,集團上下要深刻認識企業審計的意義、重要性和必要性,集團公司目前正處于改革發展關鍵期,項目投資高峰期,要切實通過財務收支審計促進健全制度、規范經營、控制風險,實現企業高質量發展。一要提高政治站位,充分認識國有企業審計工作對推動國有企業深化改革,保障國有資產安全,促進國有資本做強做優做大的重要作用。二要強化服務,全力配合做好審計工作,做到全面、真實、快速提供資料,有理有據解釋到位,為省審計廳審計組高質量、高效率完成好本次財務收支審計工作創造良好的條件。三要做好審計問題的整改工作,對審計過程中發現的問題,立行立改,一時不能整改的,要制定整改計劃,限期整改。同時要舉一反三,充分利用這次審計成果,進一步規范公司管理。(文:李素青 圖:史濤)